Saņemt bezmaksas piedāvājumu

Mūsu pārstāvis sazināsies ar jums drīz.
E-pasts
Vārds
Uzņēmuma nosaukums
Ziņa
0/1000

Kādas ir galvenās posmas importa un eksporta pārmeklēšanas procesā?

2025-11-04 17:05:55
Kādas ir galvenās posmas importa un eksporta pārmeklēšanas procesā?

Muitas izvešanas definīcija un nozīme

Kad preces pārkāpj robežas, tām ir nepieciešama muitas izvešana, lai likumīgi ienāktu vai izietu no valsts. Šis process pārbauda, vai piegādes atbilst visām noteikumiem par to, ko var importēt vai eksportēt, tostarp par pienākumu maksāt attiecīgos nodokļus un izpildīt drošības prasības. Pēdējā Ziņojuma par Starptautisko tirdzniecību komisiju ASV rāda, ka aptuveni 8 no 10 tirdzniecības problēmām faktiski saistītas ar kļūdām muitas izvešanas laikā. Tāpēc šīs daļas pareiza izpilde ir tik svarīga uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskajās pārvadājumos.

Galvenie posmi muitas izcelsmes procesā: dokumentu pārbaude, nodevu novērtēšana un partijas atbrīvošana

Process noris trīs kritiskās fāzēs:

  1. Dokumentu pārbaude : Iestādes pārbauda komerciņrosinājumus, pārvadāšanas zīmes un izcelsmes sertifikātus. A 2024. gada nozares analīze noskaidroja, ka 34% partiju aizturem rezultātā nepilnīgiem vai nesakrītošiem dokumentiem.
  2. Nodevu novērtēšana : Tarifi un nodokļi tiek aprēķināti, pamatojoties uz Harmonizētās sistēmas (HS) kodiem un produktu vērtību. Piemēram, tekstila importam piemērots vidējais muitas likme ir 12,4% (PSO, 2023).
  3. Partijas atbrīvošana : Preces tiek vai nu atbrīvotas piegādei, vai arī atzīmētas papildu pārbaudei. Aptuveni 68% ASV virzītajām precēm iziet cauri muitai 24 stundu laikā, ja dokumenti ir pareizi (CBP, 2023).

ASV Muitas un robežapsardzes dienesta (CBP) loma tirdzniecības veicināšanā un regulēšanā

CBP pārrauga 3,4 triljonus dolāru gadā tirdzniecības plūsmās, īstenojot 46 federālo aģentūru noteikumus. Tā divējāda mandāta ietvaros tiek nodrošināta drošība, vienlaikus veicinot komercdarbību, īstenojot iniciatīvas, piemēram, Automatizētās komercvides vidi (ACE) portālu, kas kopš 2020. gada ir samazinājis apstrādes laiku par 40%.

Būtiskie dokumenti importa un eksporta atbilstībai

Galvenie obligātie dokumenti: Komerciālais rēķins, kravas pavadzīme, iepakojuma saraksts un izcelsmes apliecība

Četri dokumenti veido muitas atbilstības pamatu:

  • Komercfaktūra : Norāda preču vērtību, daudzumu un pārdošanas noteikumus. Muita to izmanto muitas nodevu aprēķināšanai.
  • Konsaņšīma : Kalpo kā līgums starp nosūtītāju un pārvadātāju, apstiprinot īpašuma tiesību pāreju.
  • Iepakojuma saraksts : Norāda precēm svaru, izmērus un iepakošanas metodes fiziskajām pārbaudēm.
  • Izceļošanas sertifikāts : Pierāda ražošanas vietu, lai noteiktu tiesības uz tirdzniecības nolīgumiem vai sankciju ievērošanu.
Dokuments Mērķis Galvenie sīkumi
Komercfaktūra Muitas nodevu aprēķināšana, īpašuma tiesību pierādījums Jāiekļauj harmonizētās sistēmas (HS) kodi
Konsaņšīma Juridiskā īpašuma pāreja Pieejams kā negocējams vai negocējams formāts
Izceļošanas sertifikāts Tarifu samazinājuma tiesību pārbaude Bieži prasa tirdzniecības palātas apliecinājumu

Piemēram, Indijas reģistrācijas un biedra apliecība (RCMC) vienkāršo piekļuvi eksporta stimuliem, ja to kombinē ar derīgu izcelsmes valsts sertifikātu.

Kā iegūt un sagatavot precīkus importa/eksporta dokumentus

Eksportētājiem vajadzētu:

  1. SadARBOT ar kravu pārvadātājiem vai muitas starpniekiem, lai apstiprinātu HS kodu piešķiršanu.
  2. Izmantot digitālas platformas, piemēram, AES (Automatizēto eksporta sistēmu), lai sekotu piegādēm reāllaikā.
  3. Salīdzināt komerciālās faktūras ar iepirkuma pasūtījumiem, lai novērstu vērtību neatbilstības.

Pētījums no nesenās nozares aptaujas atklāja, ka 34% piegādes aizkavēšanās rodas no preču aprakstu neatbilstības starp rēķiniem un iepakošanas sarakstiem.

Biežākās dokumentu kļūdas un kā izvairīties no aizkavēšanās vai sodiem

Vadošās kļūdas ietver:

  • Trūkstošas vai termiņa beigušās licences : Noteiktām precēm, piemēram, farmaceitiskajiem līdzekļiem, nepieciešamas FDA vai EPA apstiprinājumu.
  • Nepareizi HS kodu klasifikācija : Nepareizi klasificēts saules paneļa modulis var radīt 7,5% muitas nodokli vietā no 2,4%.
  • Neskaidri preču apraksti : „Elektronikas iekārta” neiztur muitas pārbaudes — izmantojiet „500 W litija jonu akumulatorus”.

Profesionala padoms: Ieviesiet 3 punktu verifikācijas sistēmu, salīdzinot rēķinus, iepakošanas sarakstus un pavadzīmes pirms iesniegšanas.

Precīza produktu klasifikācija un muitas deklarācijas iesniegšana

Soļi, lai iesniegtu pareizu un pilnīgu muitas deklarāciju

Sāciet ar detalizētas komerciņrēķina, kravas pavadzīmes un iepakojuma saraksta sagatavošanu, kas atbilst Jūsu sūtījuma saturam. Deklarācijās jāiekļauj produktu apraksti, daudzumi, vērtības un harmonizētās tarifu kodes. Izmantojiet automatizētas validācijas rīkus, lai pārbaudītu datu formātus, skaitlisko precizitāti un regulatīvās prasības pirms iesniegšanas.

HS kodu, HTS kodu un Schedule B numuru izmantošana pareizai klasifikācijai

Pareiza klasifikācija balstās uz trim pamatsistēmām:

  • HS Kodu : 6-ciparu globāls standarts preču kategorizēšanai.
  • HTS Kodu : 10-ciparu ASV specifiska paplašinājuma kods muitas noteikšanai.
  • Schedule B Numuri : Izmantots eksportētājiem, lai veiktu statistisko uzskaiti.

Nesakritības starp šiem kodiem var izraisīt atšķirības. 2023. gada Muitas revīzijas pārskats parādīja, ka 18% importētāju pārmaksāja muitas nodokļus, nepareizi piemērojot HTS kodus rūpnieciskajai mašīnām. Lai nodrošinātu saskaņotību, salīdziniet produktu atribūtus (materiālus, funkciju, izcelsmi) ar jaunākajiem HTSUS norādījumiem.

Klasifikācijas kļūdu riski un to izraisītas finansiālas vai juridiskas sekas

Kļūdas tarifu kodu noteikšanā vai deklarāciju aizpildē var nopietni izmaksāt uzņēmumiem. Vidēji soda summa ir aptuveni 10 tūkstoši dolāru par katru kļūdu, saskaņā ar ASV muitas datiem no pagājušā gada, turklāt partijas tiek aizkavētas no vienas līdz divām nedēļām, kamēr problēmas tiek atrisinātas. Ņemsim nesen notikušo gadījumu, kad uzņēmums, kas importēja bremžu detaļas, beigās samaksāja astoņus miljonus dolāru, jo kļūdaini marķēja noteiktas montētas sastāvdaļas kā pilnībā atbrīvotas no muitas nodokļiem. Lai izvairītos no šādām problēmām, uzņēmumiem regulāri vajadzētu pārbaudīt savu klasifikācijas darbu, visus lēmumu dokumentus glabāt vismaz piecus gadus un nodrošināt, ka visi iesaistītie saprot, kā materiāli ietekmē pareizas klasifikācijas noteikumus. Šie soļi palīdz samazināt potenciālas problēmas nākotnē.

Importa nodokļu, nodokļu un tarifu stratēģiju aprēķināšana un pārvaldība

Importa nodokļu, nodokļu un Harmonizētā tarifu saraksta (HTS) izpratne

Muitas nodokļi un nodokļi būtībā ir tas, kas finansiāli uztur starptautiskās tirdzniecības regulas. Apskatiet Harmonizēto tarifu grafiku, kurā produkti ir sadalīti aptuveni 5000 dažādās kategorijās. Šie klasifikācijas noteikumi nosaka faktiskos nodokļu likumus, ko uzņēmumi maksā, pārvietojot preces pāri robežām, dažreiz tik zemus kā vispār bez maksas vai pat līdz gandrīz 38% saskaņā ar PTO datiem par pagājušo gadu. Pareiza HTS koda piešķiršana ir ļoti svarīga, jo tā nosaka ne tikai bāzes muitu, bet arī papildu maksājumus, piemēram, pievienotās vērtības nodokli vai preču un pakalpojumu nodokli, kas tiek piemēroti vairāk nekā 160 valstīs visā pasaulē. Ņemsim, piemēram, apavus. Ādas apavi tiek aplikti ar aptuveni 10% importa nodokli saskaņā ar kodu 6403.59, savukārt sintētiskie varianti var saskarties ar divreiz augstāku likmi, saskaņā ar jaunākajiem ASV Starptautiskās tirdzniecības komisijas ziņojuma datiem, kas publicēts šī gada sākumā.

Kā noteikti muitas likmes atkarībā no produkta tipa un izcelsmes valsts

Nosakot muitas nodokļus, galvenokārt ir divi svarīgākie faktori: no kā tieši produkts ir izgatavots un kur tas ražots. Ņemsim, piemēram, vienkāršu kokvilnas krekliņu. Ja tas ir ražots Vjetnamā, uzņēmumi parasti maksā aptuveni 12 procentus muitas nodokļa, pateicoties ASV un Vjetnamas tirdzniecības nolīgumam. Taču ieviešot tieši to pašu krekliņu no valsts ārpus šādiem nolīgumiem, muitas nodoklis palielinās līdz aptuveni 25%. Muitas ierēdņi tomēr neuzticas vien tikai apgalvojumiem. Viņiem nepieciešama atbilstoša dokumentācija, kas apliecina preču izcelsmi. Piemēram, oficiālas sertifikācijas, kas rāda, kur tieši materiāli ir iegūti, kā arī detalizēti saraksti ar visām sastāvdaļām, ko izmantoja ražošanas procesā. Bez šādas dokumentācijas partijas var aizkavēties robežās vai saskarties ar negaidītām papildu izmaksām.

Tirdzniecības nolīgumu izmantošana, lai samazinātu muitas slogu

Kad uzņēmumi pielāgo savu darbību, lai strādātu ar Brīvās tirdzniecības nolīgumiem un muitas noliktavām, viņi var samazināt muitas nodokļus no 30% līdz pat 100%. Aplūkosim piemēru automašīnu rūpniecībā. Uzņēmumi, kas izmantoja USMCA vienošanos, pagājušajā gadā ietaupīja aptuveni 540 miljonus dolāru tikai par detaļu nodokļiem. Loģistikas konsultanti, kas cieši pētījuši šo jomu, norāda, ka produkta ražošanas vai montāžas veida maiņa faktiski var pārvietot to citos nodokļu režīmos, kur muitas nodokļi ir daudz zemāki. Ir vēl viens triks. Daudzi ražotāji tagad sūta atsevišķas detaļas, nevis pabeigtus produktus, uz šīm speciālajām tirdzniecības zonām. Šāds pieeja ļauj izvairīties no augsto importa nodokļu maksāšanas uzreiz, maksājot tikai tad, kad viss tiek pārdots pie piegādes ķēdes beigām.

Starptautisko tirdzniecības noteikumu un juridisko regulējumu ievērošanas nodrošināšana

Galveno starptautisko tirdzniecības likumu un muitas prasību pārskats

Atbilstība starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem nozīmē muitas nodokļu ievērošanu, eksporta ierobežojumu risināšanu (piemēram, ITAR un EAR noteikumus) un korupcijas apkarošanas likumu, piemēram, ASV Ārvalstu korupcijas apkarošanas aktu, pārkāpumu izvairīšanos. Turklāt ES REACH regulējums par ķīmiskajām vielām un dažādas Pasaules Tirdzniecības organizācijas vienošanās vēl vairāk sarežģī produktu pārvietošanu pāri robežām. Uzņēmumiem, kas neievēro šos noteikumus, draud nopietnas sekas, tostarp sodi līdz 250 000 ASV dolāriem par pārkāpumu saskaņā ar CBP datiem no 2023. gada, kā arī to kravas konfiskācija. Piemēram, preču nepareiza klasifikācija Harmonizētajā tarifu sarakstā ir viens no biežāk sastopamajiem jautājumiem, kas var izraisīt dārgas revīzijas vai negaidītas pretdumpingu nodevas. Nesen publicētie pētījumi žurnālā „Trade Compliance Insights” liecina, ka uzņēmumiem, kas ieviesuši automatizētas klasifikācijas sistēmas, kļūdu skaits samazinājies gandrīz par divām trešdaļām salīdzinājumā ar tiem, kas balstās uz manuālu ievadīšanu. Šie rezultāti skaidro, kāpēc daudzi progresīvi uzņēmumi iegulda tehnoloģiju risinājumos, nevis mēģina nodrošināt atbilstību manuāli.

Labākās prakses piegādes plānošanai un regulatīvajai gatavībai

Proaktīva atbilstība sākas ar piegādātāju akreditācijas pārbaudi, ierobežoto personu sarakstu (piemēram, OFAC SDN saraksts) skenēšanu un pārbaudēm pirms piegādes. Ieviesiet digitālas rīki, piemēram, blokķēdes tehnoloģiju balstītas dokumentu sistēmas, lai uzturētu nemainīgus ierakstus muitas iestādēm. Galvenie soļi ietver:

  • Produktu klasifikāciju aktualizēšana katru ceturksni, ņemot vērā HTS izmaiņas
  • Personāla apmācība par Incoterms® 2024 pienākumiem (piemēram, FOB vai DDP atbildība)
  • Sadarbība ar sertificētiem muitas starpniekiem, lai orientētos brīvās tirdzniecības nolīgumos, piemēram, USMCA

Uzņēmumi, kas pirms piegādes veic trīs vai vairāk atbilstības pārbaudes, piedzīvo par 43% mazāk aizkavējumus robežās, liecina 2023. gada Gartner loģistikas ziņojums.

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir muitas iznākšana?

Muitas iznākšana ir process, kurā preces likumīgi iekļūst vai atstāj valsts robežas, nodrošinot atbilstību visām importa/eksporta regulām, nodokļiem un drošības prasībām.

Kāpēc HS kodiem ir nozīme muitas iznākšanā?

HS kodi starptautiski klasificē produktus un ir būtiski, lai noteiktu pareizos tarifus un nodokļus, kas jāmaksā muitas iznākšanas laikā.

Kā uzņēmumi var izmantot tirdzniecības nolīgumus, lai samazinātu izmaksas?

Izmantojot Brīvās tirdzniecības nolīgumus un saitētos noliktavas, uzņēmumi var samazināt tarifu slogu līdz pat 100%, optimizējot ražošanu, lai iekļautos zemākos nodokļu režīmos.

Kādi ir riski, ja muitas deklarācijās tiek nepareizi klasificēti produkti?

Nepareiza klasifikācija var izraisīt sodus, kuru vidējais apmērs ir 10 000 USD par katru kļūdu, kā arī piegādes aizkavēšanos un finansiālas zaudējumus, ko rada nepareizi piešķirtie tarifi.

Satura rādītājs